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采购管理作业程式怎样写

发布时间: 2023-04-27 20:26:37

❶ 采购作业流程步骤

采购作业流程就是详细租盯论述采购部门职责或任务的运营指南,是采购管理中最重要的部分之一,是采购活动具体执行的标准。我给大家整理了关于采购作业流程,希望你们喜欢!
采购作业流程的基本步骤
采购作业流程会因采购的来源、方式以及物件等的不同而在作业细节上有所差异,但基本流程都大同小异。以下是美国采购学者威斯汀所主张的采购的基本作业步骤。

1.确认需求

在采购之前应先确定买哪些物料,买多少,何时买,由谁决定等。

2.需求说明

确认需求之后,对需求的细节,如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等,均加以明确说明,以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。

3.选择可能的供应来源

根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商,通知其报价,或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时,企业应考虑的主要因素有:

***1***价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他因素,虽然价格并不是最重要的,但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。

***2***质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定,并不是质量最好的就是最适应的,应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。

***3***服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更换次品、指导装置使用、修理装置等,类似这样的一些服务在采购某些专案时,可能会在选择过程中起到关键作用。

***4***位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济,易于形成社群信誉以及良好的售后服务。

***5***供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存,那么拥有安全库存将有助于装置突发故障的解决。

***6***柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。

4.适宜价格的决定

决定可能的供应商后进行价格谈判。

5.订单安排

价格谈妥后,应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面档案,对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。

6.订单追踪与稽核

签约订货后,为求销售厂商如期、如质、如量交货,应依据合约规定,督促厂商按拿盯规定交货,并予以严格验收入库。

7.核对发票

厂商交货验收合格后,随即开具发票。要求付清货款时,对于发票的内容是否正确,应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。

8.不符与退货处理

凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者,应依据合约规定退货,并立即办理重购,予以结案。

9.结案凡验收

合格付款,或验收不合格退货,均须办理结案手续,清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等,并签报高阶管理层或权责部门核阅批示。

10.记录与档案

维护凡经结案批示后的采购档案,应列入档案登记编号分类,予以保管,以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限的规定。
采购作业流程的注意事项
在设计采消型和购作业流程时,应注意以下要点。

1.采购结构应与采购数量、种类、区域相匹配

一方面,过多的流程环节会增加组织流程运作的作业与成本,降低工作效率;另一方面,流程过于简单、监控点设定不够等,将导致采购过程操作失去控制,产生物资质量、供应、价格等问题。

2.先后顺序及实效控制

应注意其流畅性与一致性,并考虑作业流程所需的时限。例如,避免同一主管对同一采购档案作数次的签核;避免同一采购档案在不同部门有不同的作业方式;避免一个采购档案会签部门太多,影响作业实效。

3.关键点设定

为便于控制,使各项在处理中的采购作业在各阶段均能被追踪管理,应设定关键点的管理要领或办理时限。例如,国外采购、询价、报阶、申请输入许可证、出具信用证、装船、报关、提货等均有管理要领或办理时限。

4.权责或任务的划分

各项作业手续及查核责任,应有明确权责规定及查核办法。比如,请购、采购、验收、付款等权责应予区分,并指定主办单位。

5.配合作业方式的改善

例如,手工的作业方式改变为计算机管理系统辅助作业后,其流程与表格需作相应的调整或重新设计。

6.采购流程应反映集体决策的思想

由计划、设计、工艺、认证、订单、质量等人员一起来决定供应商的选择。处理程式应合时宜,应注意采购程式的及时改进。早期设计的办理程式或流程经过若干时日后应加以检查,并不断改进与完善,以回应组织的变更或作业上的实际需要。

7.避免作业过程中发生摩擦、重复与混乱

注意变化性或弹性范围以及偶发事件的处理规则。例如,在遇到“紧急采购”及“外部授权”时,应有权宜的办法或流程来特别处理。

8.价值与程式相适应

程式繁简或被重视的程度应与所处理业务或采购专案的重要性或价值的大小相适应。凡是涉及数量较大、价值较高或容易发生舞弊的作业,应有比较严密的处理监督;反之,则可略微放宽,以求提高工作效率。

9.处理程式应适合现实环境

应注意程式的及时改进。早期设计的处理程式或流程,经过若干时间段以后,应加以审查,不断改进,以适应组织变更或作业上的实际需要。

❷ 采购管理操作流程

采购管理操作流程

采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。下面我整理了采购管理操作流程,欢迎大家阅读学习!

为进一步完善采购管理体制,密切配合生产的需要,加强成本控制,特提出以下采购操作管理流程的建议如下:

一、寻价

(一)明确原材料采购要求

1、根据具体使用

确认要求:

(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);

(2)提出部门提出物料要求,采购根据采购小样,试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明

确物料需求的情况)。

2、 采购人员整理原材料采购要求,供后续采购提供依据,如有更改生产及时通知采购部门。

(二)供应商的开发

1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资歼哪兄料,至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等,必要时可要求寄样品以供我们测试;

2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估),通过价格、性能、服务等相关方面的.因素形成《寻价格表》,并依此作为选用供应商的依据。

3、跟踪样品到货及使用情况;

4、各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等;

5、初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商或加工商,如仍存在问题要求其限期改善,直至达到我方的标准。

二、采购过程的实施

(一)采购申请:

1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请,经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;

2、 办公、生活用品由行政部门提出申请,经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);

(二)采购实施:

1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单,经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传,采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、,确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货,采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;

2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金,直接到市场购买,月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。

(三)采购跟进:

1、所有采购单(购销单)都应汇总到《采购计划表》上,以便统一管理;

2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》,依此作为跟进交货和沟通的依据;

3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量,对于坏料立即退货、少料要求补料;

4、仓库每天4:30点前把订单物料入库单交一联到采购部,采购部单核对当氏袭天入库单与快缓谨递单并记录到汇总表上,以备查询。

与及时跟进。

(四)采购财务管理

1、采购寻价表里了解发票与付款信息,跟踪订单的付款及发票到司情况,并及时做记录;

(五)供应商管理:

1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》;

2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估,具体见《目录》;

3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级):A类为优秀,B类为合格,C类为免强合格,

D类为不合格;

4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消,终止合作关系

5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

三、采购工作整理

(一)原材料采购要求:根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细,并及时更新;

(二)寻价表:整理过程中所有了解的信息;

(三)采购计划表:从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理;

(四)供应商管理目录:供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总;

(五)采购合同及相关单据:及时汇总到采购计划表中,并按月份整理好;

四、采购部注意事项:

1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求,并要要求相关人员签字确认,避免料到、款付后物料不可用浪费;

2、采购人同随时跟进样品的使用情况,并及时反馈到供应商处。

3、采购人员之间随时查看相关表格,撑握采购情况,完善工作进度;

拓展阅读: 采购管理职责

1、保障供应

采购管理最首要的职能,就是要实现对整个企业的物资供应,保障企业生产和生活的正常进行。企业生产需要原材料、零配件、机器设备和工具,生产线一开动,这些东西必须样样到位,缺少任何一样,生产线就开动不起来。

2、供应链管理

在市场竞争越来越激烈的当今社会,企业之间的竞争实际上就是供应链之间的竞争。企业为了有效地进行生产和销售,需要一大批供应商企业的鼎力相助和支持,相互之间最好的协调配合。

一方面,只有把供应商组织起来,建立起一个供应链系统,才能够形成一个友好的协调配合采购环境,保证采购供应工作的高效顺利进行。

另一方面,在企业中只有采购管理部门具有最多与供应商打交道的机会,只有他们最有可能通过自己耐心细致的工作,通过与供应商的沟通、协调和采购供应操作,才能建立起友好协调的供应商关系,从而建立起供应链,并进行供应链运作和管理。

3、信息管理

在企业中,只有采购管理部门天天和资源市场打交道,除了是企业和资源市场的物资输入窗口之外,同时也是企业和资源市场的信息接口。

所以采购管理除了保障物资供应、建立起友好的供应商关系之外,还要随时掌握资源市场信息,并反馈到企业管理层,为企业的经营决策提供及时有力的支持。

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❸ 生产企业采购流程如何写

采购管理制度
1.目的:
为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率。
2.适用范围:
适用于本公司采购管理。
3.职责
3.1公司采购职能由物流部门具体承办,工程设计部门、生产部门根据生产计划及时敬侍安排采购计划(书面形式),财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责;
3.2物流部负责生产物资、固定资产(机器设备及其他生产设备)的采购以及物资采购运输;
3.3财务部门负责办公用品及固定资产(房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备)的采购;
4. 采购流程图:

采购计划 采购申请 部门经理(总经理) 审批 物流部门(库存核实)询价采购订单、

合同(部门经理审批、财务部门审核) 货到 验收入库(收料单或入库单)

发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理(总经理) 审批

出纳 支付 供应商(报销人)

5. 内容
5.1 采购分类
5.1.1 生产物资采购:
包括:生产用原材料、辅料、外协(购)件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等
5.1.2 办公用品采购
包括:办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.
5.1.3 固定资产采购
包括:机器设备、房屋、大额资产

5.1.4 物流采购:
包括:物资采购的运入,产品销售的运出
5.2 职能归口
物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门,共同办理验收入库与请款手续。
5.3 采购程序:
5.3.1
一般每月25日,各部门将下月计划所需的物资采购申请(模具材料采购随模具生产计划及时制订)汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认,金额较大的必须报总经理审批。
5.3.2
采购申请一式二联(一联存根、一联财务联)。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门(物流部)。采购请款时将财务联附于原始发票后。
5.3.3
对用于模具制造的专用材料,申请部门申请采购时,需附有模念稿灶具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价(供应厂商及供应价格,不少于三家)、定价、签订合同、下单采购。
5.3.4 采购物资送到后,质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。
5.4 请款程序:
5.4.1
物资验收确认完毕,由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后,经归口的采购职能部门经理签字确认,报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕,财务根据合同或约定付款。
5.5
每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部,总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表,并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用,以报表方式报至财务部。
5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限(仔扮月结30天、60天或90天),付款方式尽量采用转账方式支付(1000元以上)。
6. 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。

❹ 采购管理的程序

采购管理的程序

确保采购过程和采购物料符合规定的要求。下面是我为大家带来的采购管理的程序的知识,欢迎阅读。

1. 目的

确保采购过程和采购物料符合规定的要求。

2. 范围

本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的尘前采购过程和委托加工等过程。

3. 职责

3.1 生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施。

3.2 供应中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等。

3.3 各工厂采购各种原辅材料。

4. 工作过程和方法

4.1 计划没逗采购

4.1.1 供应中心每年初制定《常用物资存货计划》,明确规划出安全存量、订购数量等。

4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送供应中心。

4.1.3 供应中心根据《常用物资存货计划》和各工厂的《采购申请单》,与供应商签定供货合同,并实施采购。

4.1.4 各工厂根据生产计划,与供应商签定供货合同。生产科根据合同、生产进度和库存情况实施采购。

4.1.5 供应中心和各工厂应与供应商保持有效沟通,确保物资适时、适质、适地、适量、适价到达。

4.2 临时采购

临时需要的'物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送供应中心实施采购。

4.3 委托加工

4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协加工更便宜时,可将物资委托供应商加工。

4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送供派察清应中心联络外协加工。

4.4 供应中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应主动同各工厂及时沟通协调,必要时报生产副总裁处理。

4.5 采购物资到货时,供应中心应及时通知使用单位验收、领用。

4.6 生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施,对出现的问题及时处理,必要时向生产副总裁反馈。

5. 相关文件

5.1《供应商管理程序》

6. 使用记录

6.1 《采购合同》

6.2 《采购申请单》

6.3 《常用物资存货计划》


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❺ 请问IT行业的采购流程该如何写

http://38641581.blog.51cto.com/attachment/200805/275705_1211187275.JPG

这是你要的。。。我弄了个流程图给你。。。

还有。。。这是具体的。。。

采购是企业管理的一个重点对象,因为其关系到企业资金的流出。所以,采购流程也是ERP管理的一个重点。但是,很多企业在操作过程中,缺乏总结,今天在这里,我就在这里把这工作给做了,给他们这些"懒人"做点事情,希望对他们有所帮助。

一、采购管理普通操作流程。

各个企业虽然生产的产品千奇百怪,但是,其采购管理流程是类似的。企业大部分的采购管理流程如下:

1、 请购。

请购是指需求单位,当有材料需求时,向采购部门提出请购的请求。一般,在生产企业中,请购作业由计划人员来做,也有的企业设有专门的生管部门,也可以由这个部门负责。

请购单根据来源的不同,可以分为多种。一是有MRP计划生成而来,这些材料都包括在产品的物料清单中,根据物料清单中的材料用量 与销售订单或者生产计划的产品数量,计算出需求;二是根据安全库存模型,计算出来的库存补货单,这一般由仓库人员开立;三是一般请购,即没有来源的临时性物料需求。

一般来说,需求人员在开立请购单时,只需要关心如下问题:一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题,这些内容采购员会解决。

2、 请购单维护。

在请购单转换成采购单前,采购维护人员需要在进行核对一次。在请购单维护的过程中,其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。

供应商可以根据物料基本信息定义处带过来,而且,带出来的是首选供应商。如一个材料有三个供应商,但是,首选供应商只有一个,即甲供应商。则该材料的默认供应商即为甲供应商。若采购员在维护时,发现供应商需要调整时,可以在这里进行调整。当首选供应商有所变更时,企业用户要及时在基础资料中进行更改,如此,可以减少后期维护的工作量。

价格带出来的也是跟供应商关联的价格。这里要注意一个问题,就是企业确定的标准价格跟供应商采购的采购价格有区别。企业确定的材料标准价格,使用来对采购价格进行管理控制的一个参考数据,其往往跟实际采购的价格有一定的差异;企业的标准成本是以标准价格为基础计算的,而实际成本则是以实际采购价格为基础进行计算。所以,这里带出来的价格,是与供应商对应的价格,而不是企业规定的标准价格。有些不成熟的系统,如Compiere系统的采购功能,带出来的价格,就是企业设置的参考价格,这是不合理的。

有时候,不一定需求方请够多少,采购就采购多少。采购时,采购数量由时候,还要符合一定的规则。如供应商有规定最小采购量时,则采购数量要满足最小采购数量;若采购数量有包装数枝肢凳量的限制时,则实际采购数量则为采购包装数量的整数倍等等。用户要注意这些规则的影响,因为,若这些多出来的材料处理的不好的话,就会成为企业的贷治料。

3、 请购转采购。

请购单转换采购单的时候,有一个需要特别关注,就是,当请购单维护处,供应商处为空白或者该供应商已经不允许交易了,该如何处理?

有一种方法,处理的不是很好。如Compierr系统的这个转换功能,当某项材料供应商没有指定时,下次不能重新维护再生成。这是非常不方便的,因为人总会有疏忽,特别是当订单多的时候,若一格疏忽,没有维护全面的话,则只要删除采购单再重新来过,那就比较麻烦了。

我认为,比较合理的做法是,若一项请购单有六项物料,其中两项因为疏忽,没有指定供应商时,在请购单转换成采购单的过程中,系统会把已经有供应商饥伏的物料生成采购单,比提醒错误信息,说有哪两项物料因为没有指定供应商而无法生成采购单,在请购单维护处,维护后,在不需要删除采购单的前提下,就可以把这两项物料生成采购单。如此设计,才比较方便与合理。大部分系统,如神州数码的易飞ERP系统就是如此处理的。

4、 采购单维护。

采购单维护主要是做一些日常的维护工作。需要提醒的是,有些更改工作,最好通过采购订单变更单处理,如此,能够保猛旅留历史修改记录,方便后续的追踪与处理。

希望能帮到您。。

祝您事业有成!