❶ 金蝶k3初始余额金额录入错误了,怎么办
通常是因为没有证据月份刊登的,我没有把在过滤器中,“包括未过帐凭证”选项打勾,所以你不能显示当月的金额的分项数字;
如果是这样的话,你在未过帐想要的条件,看看每月的明细金额,只要当了“包括未过帐凭证”选项打勾,然后,出故障的量,滤镜...
❷ 金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改
摘要 你好,选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:
❸ 金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改
1 如果结账了,要反结账到凭证所属会计期间
2 进入凭证序时簿,选中出错的凭证右键,取消过账
3 选中出错的凭证右键,取消审核
4 点菜单上修改,改了后保存就可以了
❹ 金蝶软件,上年度一个客户的应收账款记到另一个客户下,金额无误。怎样调整
没有应收系统直接敲凭证就可以了,如果 有应收系统可以做应收款转销操作,后再生成凭证
❺ 金蝶专业版里销售发票金额错了怎么改
反向结转,调整成正确的。或者红字冲销,重新做一次笔正确的分录。
❻ 金蝶软件物料初始化金额发现错误了,可以修改么
请问是什么版本的?
向迷你版和标准版是不可以反初始化的,专业版、K/3可以
你的可以反初始化,那么就把你的凭证什么的都导出来,放到一个文件夹里
然后反初始化,反初始化以后,把数据调整以后可以再把凭证引入到新建的帐套里面,不需要再重新录入了
不知道对不对,希望没有给您带来麻烦
❼ 金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理
若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。
若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。
补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。
(7)金蝶软件记错金额怎样调整扩展阅读:
会计差错更正的原则:
1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范
在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。
只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。
2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求
会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。
只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。
如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。
3、会计差错更正必须具有针对性
会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。