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a6财务软件怎样结转未分配利润

发布时间: 2022-04-22 18:05:12

‘壹’ 财务软件年末结转本年利润到未分配利润

摘要 您好,手工编制凭证即可。

‘贰’ a6财务软件怎么将未分配利润结转到盈余公积

将未分配利润结转到盈余公积,一般不能自动结转,需要手工录入结转凭证

按照要求,不能直接从利润分配——未分配利润转入盈余公积,而应该分两步:
先计提盈余公积
借:利润分配——计提法定(任意)盈余公积
贷:盈余公积——法定(任意)盈余公积
然后在结转
借:利润分配——未分配利润
贷:利润分配——计提法定(任意)盈余公积

‘叁’ 年末如何结转未分配利润

一、本年利润结转至利润分配:
1、将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
2、如果是亏损:
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润
二、分配利润:
① 提取法定盈余公积:
借:利润分配——提取法定盈余公积
贷:盈余公积——法定盈余公积
②提取任意盈余公积:
借:利润分配——提取任意盈余公积
贷:盈余公积——任意盈余公积
③向投资者分配利润
借:利润分配——应付现金股利
贷:应付股利
三、将利润分配明细结转至未分配利润
借:利润分配——未分配利润
贷:利润分配——提取法定盈余公积
——提取任意盈余公积
——应付现金股利

‘肆’ 航天A6年度结账,本年利润怎么不自动转利润分配

所有财务软件都不会自动结转“本年利润”科目到“利润分配”科目;

如果你想自动转账,那么你要设置的。

‘伍’ A6财务软件怎样结转

首先你要说清楚, 你是用的航天信息A6什么版本?你要结转什么? 是结转成本?还是结转损益?


1、结转损益:在A6各版本中都可以自动结转,

初次结转时需要做简单设置,需要设置“本年利润科目”和选择“损益科目”,设置完毕,以后直接生成凭证即可完成结转。如下图:

2、结转销售成本,在A6基础版的操作是手工填制凭证来结转,分录如借记主营业务成本、贷记库存商品,其他形式结转也是手工填制凭证来处理。

‘陆’ 财务软件12月需要手工做记账凭证将本年利润结转到未分配利润吗

1、不需要手工记账,在财务软件上面做一笔本年利润结转即可
2、每一年的年底都要做一笔本年利润结转到未分配利润

‘柒’ 未分配利润怎么结转

本年利润的会计分录四步做:

一、先结转收入:

借:主营业务收入

借:其他业务收入

借:营业外收入

贷:本年利润

二、结转成本、费用和税金:

借:本年利润

贷:主营业务成本

贷:主营业务税金及附加

贷:其他业务支出

贷:营业费用

贷:管理费用

贷:财务费用

贷:营业外支出

贷:所得税

三、结转投资收益:

净收益的:

借:投资收益

贷:本年利润

净损失的:

借:本年利润

贷:投资收益

四、年度结转利润分配:

将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:

借:本年利润

贷:利润分配——未分配利润

如果是亏损:

借:利润分配——未分配利润

贷:本年利润

(7)a6财务软件怎样结转未分配利润扩展阅读:

利润分配的主要。

(一)小企业根据有关规定分配给者的利润, 借记本科目(应付利润),贷记“应付利润” 科目。

(二)用盈余公积弥补亏损, 借记“盈余公积” 科目,贷记本科目(盈余公积补亏)。

小企业(中外合作经营)根据合同规定在合作期间归还投资者的投资, 应按照实际归还投资的金额, 借记“实收资本——已归还投资” 科目, 贷记“存款” 等科目; 同时, 借记本科目(利润归还投资),贷记“盈余公积——利润归还投资” 科目。

进行未分配利润核算时,应注意以下几个问题:

(1)未分配利润核算是通过“利润分配——未分配利润”账户进行的。

(2)未分配利润核算一般是在年度终了时进行的,年终时,将本年实现的净利润结转到“利润分配——未分配利润”账户的贷方。同时将本年利润分配的数额结转到“利润分配——未分配利润”账户的借方。

(3)年末结转后的“利润分配——未分配利润”账户的贷方期末余额反映累计的未分配利润,借方期末余额反映累计的未弥补亏损。

未分配利润的错弊及检查:

未分配利润反映企业实现的、积累在企业、没有分配给企业所有者的利润。企业的未分配利润包括两层含义:这部分利润未分配给企业的所有者;这部分利润未指定用途。

未分配利润账户会计错弊往往与利润形成、利润分配的会计错弊联系在一起。在此只对未分配利润账户会计错弊的形式作简要的说明。

‘捌’ 年底我如何结转本年利润到未分配利润

年末本年利润要结转至利润分配-未分配利润,结转后本年利润科目无余额。分录:
1,亏损
借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
2,盈利
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润

‘玖’ 金蝶财务软件年终的时候怎样把本年利润转到未分配利润

金蝶财务年终时,把损益结转完,并且所有凭证都审核记账后,查询本年利润余额,如果本年利润余额在借方,则做会计分录,借利润分配-未分配利润,贷本年利润,如果本年利润余额再贷方,则上面分录反过来就可以了,做完上凭证后,审核记账,再年结。